Como configurar Tributações e Alíquotas

📊 Como configurar Tributações e Alíquotas

1. Introdução

A configuração de tributações e alíquotas é essencial para garantir que os impostos sejam calculados corretamente.

Uma configuração correta evita erros fiscais, rejeições de notas e inconsistências nos valores.

2. O que são?

As tributações definem as regras fiscais e as alíquotas determinam os percentuais de impostos.

💡 Em conjunto, elas definem:
  • Como o imposto será calculado
  • Qual percentual será aplicado
  • Como a operação será tratada

3. Quando configurar?

A configuração deve ser feita sempre que houver mudanças na empresa ou na legislação.

  • ✔ Ao iniciar o uso do sistema
  • ✔ Quando houver mudança na legislação
  • ✔ Ao alterar o regime da empresa
⚠️ Importante: Manter as tributações atualizadas é essencial para evitar problemas fiscais e garantir segurança nas operações.
🚀 Vamos iniciar clicando em:
  • Configurações
  • Tributações
  • Novo

⚙️ Configuração Geral da Tributação

📝 Descrição

Nome da tributação para identificar a regra no sistema.

📊 % Base ICMS

Percentual usado como base para calcular o ICMS (geralmente 100%).

🌎 % Base ICMS F.E

Base usada para operações fora do estado (interestaduais).

🏷️ % Base ICMS ST

Base para cálculo do ICMS Substituição Tributária.

⏳ % Diferimento

Percentual do imposto que será adiado (não cobrado no momento).

💡 Dica:
Esses campos definem como o sistema vai calcular os impostos automaticamente.

📊 Configuração de Alíquotas

💰 O que são Alíquotas?

São os percentuais de imposto aplicados sobre uma operação para calcular o valor a ser pago.

🧠 Explicando de forma simples

A alíquota mostra quanto de imposto será cobrado em uma venda.

Exemplo: Se for 18%, será cobrado 18% sobre o valor da venda.

⚙️ No sistema (ERP)

As alíquotas são usadas para que o sistema calcule os impostos automaticamente.

  • ✔ Estado (origem/destino)
  • ✔ Tipo de operação
  • ✔ Produto
  • ✔ Regra fiscal
⚠️ Importante:
As alíquotas devem ser configuradas corretamente para evitar erros no cálculo dos impostos.

📍 Operações dentro do estado (Estaduais)

  • Utilize a alíquota interna do seu estado (ex: 17%, 18%)
  • Geralmente é a mais utilizada nas vendas locais
  • Verifique com seu contador a alíquota padrão

🌎 Operações fora do estado (Interestaduais)

  • As alíquotas variam conforme o destino (ex: 7%, 12%, 4%)
  • Dependem da origem da mercadoria e da região do cliente
  • Fique atento ao DIFAL (quando aplicável)
⚠️ Importante:
Todas as normas devem ser seguidas com base nas informações do seu contabilista.

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